Приложение к Решению от 24.10.2008 г № 646-IV

Объемы и источники финансирования программных мероприятий


Наименование
мероприятия





Объем
финансирования
из бюджета
городского
округа "Город
Йошкар-Ола",
млн. руб.
Объем
собственного
финансирования
предприятием,
млн. руб.


Ответственный
исполнитель





Ожидаемые
качественные,
количественные и
стоимостные
эффекты от
мероприятия

Итого
по всем
мероприятиям
82,3


11,3


 
Повышение
доступности
общественного
транспорта.
Снижение
количества
троллейбусов
со 100% износом
с 94%




2009 год
-
1,0
2010 год
23,5
2,5
2011 год
23,8
4,8
2012 год
17,5
2,5
2013 год
17,5
0,5
в том числе:
    
Обновление парка
подвижного
состава
-


-


 
Увеличение
числа нового
комфортабельного
электрического
подвижного
состава







2009 год
-
-
2010 год
-
-
2011 год
-
-
2012 год
-
-
2013 год
-
-
Проведение
мониторинга
транспортного
обеспечения
населения г.
Йошкар-Олы
   
Изучение
потребности
населения
г. Йошкар-Олы
в пассажирских
перевозках










2009 год
-
-
2010 год
-
-
2011 год
-
-
2012 год
-
-
2013 год
-
-
Строительство
тяговой
подстанции N 6 в
9 м-не
50,0



-



 
Обеспечение
транспортного
обслуживания
для жителей 9-го
и Березовского
микрорайонов








2009 год
-
-
2010 год
10,0
-
2011 год
12,0
-
2012 год
14,0
-
2013 год
14,0
-
Строительство
контактной сети
протяженностью
3,8 км по ул.
Луначарского
10,0




  
Обеспечение
транспортного
обслуживания
для жителей
м-на "Ширяйково"










2009 год
-
-
2010 год
10,0
-
2011 год
-
-
2012 год
-
-
2013 год
-
-
Строительство
контактной сети
по ул.
Красноармейская
на участке от
ул. Транспортная
до ул.
Строителей - 1,8
км
6,0








-








 
Обеспечение
транспортного
обслуживания
для жителей 9-го
и Березовского
микрорайонов













2009 г.
-
-
2010 г.
-
-
2011 г.
6,0
-
2012 г.
-
-
2013 г.
-
-
Приобретение
аварийной
спецтехники
(автовышки ЗИЛ -
2 ед.)
2,3




4,5




МП "Трол-
лейбусный
транспорт"












Повышение
оперативности
в устранении
неисправностей
при обслуживании
кабельных сетей,
контактных
линий, тяговых
подстанций,
улучшение
обслуживания
пассажиров,
обеспечение
безопасности
перевозок
2009 год
-
1,0
2010 год
 
1,5
2011 год
2,3
2,0
2012 год
-
-
2013 год
-
-
Приобретение
подвижного
состава для
перевозки
рабочих
(автобусов ЛАЗ -
4 ед.)
4,0






3,0






МП "Трол-
лейбусный
транспорт"














Своевременная
доставка
водителей,
кондукторов
и дежурного
персонала к
месту работы,
вызванные
круглосуточным
режимом работы
предприятия






2009 год
-
-
2010 год
1,0
1,0
2011 год
1,0
1,0
2012 год
1,0
1,0
2013 год
1,0
-
Проведение
реконструкции
производственной
базы предприятия
-



3,8



МП "Трол-
лейбусный
транспорт"











Улучшение
содержания
подвижного
состава,
уменьшение
простоев
троллейбусов
по технической
неисправности
и повышение
эффективности
использования
подвижного
состава
2009 год
-
-
2010 год
-
-
2011 год
-
1,8
2012 год
-
1,5
2013 год
-
0,5
Замена провода
контактного
(47750 м)
10,0


-


МП "Трол-
лейбусный
транспорт"










Улучшение
состояния
контактной сети,
бесперебойная
работа
троллейбусов,
надежная работа
тяговых
подстанций,
экономия
электроэнергии


2009 год
-
-
2010 год
2,5
-
2011 год
2,5
-
2012 год
2,5
-
2013 год
2,5
-